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2020年小温州我想做私人代妈规模纳税人有哪些优惠政策?
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  增值税小规模纳税人在纳税义务发生时间贰零贰零年叁月壹日至壹贰月叁壹日,适用减按壹%征收率征收增值税的,按照壹%征收率开具增值税发票。

  如果增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在贰零贰零年贰月底以前,则适用叁%征收率征收增值税的,按照叁%征收率开具增值税发票。

  如果提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务,那么这部分服务取得的收入,免征增值税。

  下面我们继续讲解小规模纳税人增值税申报表的填写要点。

  首先,我们来看看免征增值税的销售额等项目的填写,打开《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》和《增值税减免税申报明细表》,找到免税项目相应栏次,将免征增值税的销售额直接填入就可以啦。

  接下来减按壹%征收率征收增值税的销售额的填写大家可要注意了,分情况分步骤,让我们举个例子,看看具体怎么填报吧。

  A 公司,是从事零件加工业的按季度申报的增值税小规模纳税人。

  例一,季度销售额超过叁零万元的,如今年第二季度销售收入为肆零.肆万元含税,开具了壹%的增值税普通发票,不能享受小规模纳税人季度销售额未达叁零万元免征增值税政策,可以享受减按壹%缴纳增值税的优惠政策。

  第一步

  将减按壹%征收率征收增值税的不含税销售额,也就是肆零万元填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第一栏应征增值税不含税销售额叁%征收率及第三栏税控器具开具的普通发票不含税销售额里。

  肆零万*叁%=壹.贰万元,则填在第壹伍栏 应纳税额,对应减征的增值税应纳税额肆零万元*贰%=零.捌万元,填写在第壹陆栏 应纳税额减征额栏次,第贰零栏应纳税额合计则自动计算出零.肆万元。

  第三步

  同时填写增值税减免税申报明细表,减税项目相应栏次。减税性质代码及名称选择对湖北省外的小规模纳税人减按壹%征收率征收增值税选项, 应纳税额减征额捌零零零元填入第二列 发生额里。

  例二,季度销售额不超过叁零万元的,如第二季度销售收入为贰零.贰万元,开具了壹%的增值税普通发票。发票价税合计贰零.贰万元,可直接享受季度销售额未达叁零万元免征增值税政策。

  ①

  将不含税销售额贰零.贰÷(壹+壹%)=贰零万元,全部填入第十栏小微企业免税销售额里,

  并自动带出的第九栏免税销售额。

  ②

  注意小微企业免税额仍按照叁%征收率计算,即贰零万元*叁%=零.陆万元,填入第壹柒栏 免税额和第壹捌栏“其中:小微企业免税额”,但无需填写增值税减免税申报明细表,这样就挺好啦,很方便吧。

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  一要区分是按月还是按季申报的。二是计算不含税销售额等于含税销售额除以壹+征收率。如果开具的是壹%征收率增值税普通发票这一式除以壹+壹%,而非除以壹+叁%。

  ①

  将不含税销售额贰零.贰÷(壹+壹%)=贰零万元,全部填入第十栏小微企业免税销售额里,

  并自动带出的第九栏免税销售额。

  ②

  注意小微企业免税额仍按照叁%征收率计算,即贰零万元*叁%=零.陆万元,填入第壹柒栏 免税额和第壹捌栏“其中:小微企业免税额”,但无需填写增值税减免税申报明细表,这样就挺好啦,很方便吧。

  最后需要提醒您:

  一要区分是按月还是按季申报的。二是计算不含税销售额等于含税销售额除以壹+征收率。如果开具的是壹%征收率增值税普通发票这一式除以壹+壹%,而非除以壹+叁%。



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